Faktúra č. 221023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221023
  • Popis fakturovaného plnenia: Obedy za mesiac január 2022 - žiaci
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 1 100,07 €
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2019
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť