Faktúra č. 223003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 223003
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - pracovný odev a obuv pre žiaka SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 56,95 €
  • Identifikácia objednávky: 22007
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť