Faktúra č. 221009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221009
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce na SOŠ automobilovej Trnava - oprava elektroinštalácie
  • Dátum doručenia: 12.01.2022
  • Celková hodnota: 1 045,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22004
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť