Faktúra č. 221001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221001
  • Popis fakturovaného plnenia: Inzercia - prenájom, výroba a montáž reklamných pútačov na prímestské autobusy
  • Dátum doručenia: 01.01.2022
  • Celková hodnota: 360,00 €
  • Identifikácia objednávky: 21087
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť