Faktúra č. 213107

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213107
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota: 700,28 €
  • Identifikácia objednávky: 21136
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť