Faktúra č. 213071

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213071
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci, hygienický, ochranné pomôcky
  • Dátum doručenia: 12.10.2021
  • Celková hodnota: 252,73 €
  • Identifikácia objednávky: 21092
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť