Faktúra č. 211202

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211202
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava ústredného kúrenia a vnútorného vodovodu v objekte SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 06.09.2021
  • Celková hodnota: 1 195,22 €
  • Identifikácia objednávky: 21063
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť