Faktúra č. 213053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213053
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - kancelársky materiál, laminátor
  • Dátum doručenia: 03.09.2021
  • Celková hodnota: 769,56 €
  • Identifikácia objednávky: 21069
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť