Faktúra č. 211190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211190
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava podláh na SOŠ automobilovej Trnava (PVC)
  • Dátum doručenia: 28.08.2021
  • Celková hodnota: 6 767,88 €
  • Identifikácia objednávky: 21041
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť