Faktúra č. 211193

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211193
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava tlačiarní Ekonomický úsek SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 31.08.2021
  • Celková hodnota: 252,00 €
  • Identifikácia objednávky: 21065
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť