Faktúra č. 211189

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211189
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava vodoinštalačných rozvodov na SZ v priestoroch budovy na SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 16.08.2021
  • Celková hodnota: 1 175,50 €
  • Identifikácia objednávky: 21056
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť