Faktúra č. 211185

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211185
  • Popis fakturovaného plnenia: Tepovanie čalúnených a kancelárskeych stoličiek, dezinfekcia stoličiek
  • Dátum doručenia: 17.08.2021
  • Celková hodnota: 640,00 €
  • Identifikácia objednávky: 21059
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť