Faktúra č. 211128

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211128
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena ochranného skla a plechu vo výdajni jedál SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 10.06.2021
  • Celková hodnota: 573,60 €
  • Identifikácia objednávky: 21032
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť