Faktúra č. 213025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213025
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - lakovnícky
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 72,85 €
  • Identifikácia objednávky: 21030
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť