Faktúra č. 213023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213023
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - kancelársky
  • Dátum doručenia: 24.05.2021
  • Celková hodnota: 938,72 €
  • Identifikácia objednávky: 21027
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť