Faktúra č. 213019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213019
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - lakovnícky a deratizačný
  • Dátum doručenia: 03.05.2021
  • Celková hodnota: 211,62 €
  • Identifikácia objednávky: 21021
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť