Faktúra č. 211083

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211083
  • Popis fakturovaného plnenia: Pristavenie a odvoz kontajnera v období 3/2021
  • Dátum doručenia: 31.03.2021
  • Celková hodnota: 485,76 €
  • Identifikácia zmluvy: S19T400002
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť