Faktúra č. 213014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213014
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - respirátory FFP2 600 ks
  • Dátum doručenia: 01.03.2021
  • Celková hodnota: 450,00 €
  • Identifikácia objednávky: 21010
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť