Faktúra č. 211043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211043
  • Popis fakturovaného plnenia: Grafický návrh reklamného pútača, prenájom plochy na 4 ks zadných skiel autobusov v lokalite Trnava od 28.02.2021 do 31.03.2021
  • Dátum doručenia: 28.02.2021
  • Celková hodnota: 396,00 €
  • Identifikácia objednávky: elektronicky
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť