Faktúra č. 211023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211023
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tepelná energia 1/2021
  • Dátum doručenia: 05.02.2021
  • Celková hodnota: 5 209,53 €
  • Identifikácia zmluvy: 670830
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť