Faktúra č. 211003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211003
  • Popis fakturovaného plnenia: Maľovanie a nátery učební a sociálnych zariadení, WC autoškola a náter okien
  • Dátum doručenia: 13.01.2021
  • Celková hodnota: 4 247,90 €
  • Identifikácia objednávky: 20124
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť