DFB0190/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
B2B partner |
44413467 |
|
1 041,60 € |
24.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0027/20 |
Tlačiarenske práce - Spravodaj Múzea 500 ks |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Enecol |
45482021 |
|
2 189,00 € |
19.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0189/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Epix media |
48048071 |
|
352,80 € |
18.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
TOMRA STAV |
48097519 |
|
30 259,03 € |
18.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0028/20 |
Vytvorenie štrukturovanej databázy z excel tabuliek |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Epix media |
48048071 |
|
350,00 € |
17.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
0026/20 |
Objednávame u Vás zalomenie textu, korektúru textu Spravodaja Múzea |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Namedia s.r.o. |
51069610 |
|
370,00 € |
12.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 24/2020/ŽitMDS |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
301,00 € |
12.11.2020 |
20.11.2020 |
11.10.2022 |
19.11.2020 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
DFB0188/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
300,00 € |
09.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Súkromná škola umeleckého priemysli |
42003784 |
|
1 850,00 € |
06.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
211,00 € |
03.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
03.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0025/20 |
Servis služ. mot. vozidla- výmena pneu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Autoklinika - Jozef László |
11848006 |
|
150,00 € |
02.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0173/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
44,02 € |
02.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
125,74 € |
01.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
10,54 € |
01.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
43,56 € |
01.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
120,58 € |
01.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
FCC Slovensko |
3138762 |
|
216,00 € |
01.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
214,80 € |
01.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/20 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 270,00 € |
01.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |