Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0080/24 odborná prehliadka a skúšky systému EZS Záhorská knižnica Senica 36088226 Miroslav Fuksa- KFG systems 35293781 50,00 € 26.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Panta Rhei 31443923 340,20 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 222,17 € 19.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 361,41 € 19.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0078/24 prevzatie objemného odpadu Záhorská knižnica Senica 36088226 Technické služby Senica, a.s 36228443 26,78 € 18.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0075/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 550,61 € 18.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0072/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Panta Rhei 31443923 123,40 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0073/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Ing. Ivan Lazík 43379991 1 302,15 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 predplatné novín a časopisov Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 358,20 € 13.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 304,49 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 vodné, stočné a zrážky Záhorská knižnica Senica 36088226 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 46,93 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 technická správa majetku 03/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 298,80 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 nájomné priestorov na podujatie Záhorská knižnica Senica 36088226 Mestské kultúrne stredisko Senica 00514071 50,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 predplatné časopisu Záhorská knižnica Senica 36088226 STROM ŽIVOTA, a.s. 00587010 26,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Knihobot s.r.o. 005400651 20,05 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0060/24 predplatné časopisu Záhorská knižnica Senica 36088226 Post Bellum SK 42218012 40,00 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0057/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 345,74 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Panta Rhei 31443923 252,55 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 rozposielanie newslettera Záhorská knižnica Senica 36088226 ECOMAIL.CZ, s.r.o. 02762943 139,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 spotreba elektriny 03/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 encare, s.r.o. 52302555 178,85 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 telefóny - mobily 02/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,02 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 telefóny - pevné linky 02/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,82 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 servisné práce pri správe VT 02/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 224,96 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 služby CO 02/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 BELJA 36276634 20,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 spotreba elektriny 02/2024 vyúčtovanie Záhorská knižnica Senica 36088226 encare, s.r.o. 52302555 224,14 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 redukcia k PC Záhorská knižnica Senica 36088226 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 9,00 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0052/24 predplatné novín a časopisov Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 234,57 € 26.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0051/24 kontrola požiarneho uzáveru Záhorská knižnica Senica 36088226 Vektor družstvo 31419127 12,00 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0054/24 prenájom rohoží 02/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Lindström, s.r.o. 35742364 51,50 € 25.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 284,16 € 23.02.2024 09.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »