0204/25 |
Objednávame si u Vás architektúru webu + IT služby(Interreg) v celkovej sume 1500 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Martin Fajnor |
44587899 |
|
1 500,00 € |
09.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
0203/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 117,62 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
117,62 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0316/25 |
nástenné hodiny 2 ks |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
59,89 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/25 |
plastové stojany |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
TITAN - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
|
286,60 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0199/25 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby v celkovej sume 113,16 EUR s DPH,so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
113,16 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
0201/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 230,65 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
230,65 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
0202/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 165,24 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
165,24 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
0200/25 |
Objednávame si u Vás opravu WC a batérie v celkovej cene 162,85 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
162,85 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
0196/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 285,33 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
285,33 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
0197/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 344,40 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
344,40 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0309/25 |
zarážky do dverí |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DANTIK, s.r.o. |
63075652 |
|
70,85 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 20/2025/ZKSen |
Zmluva o prenájme so servisnými službami |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
04.10.2025 |
29.09.2028 |
02.10.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0318/25 |
nástenka |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bonami.cz, a.s. |
24230111 |
|
47,25 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/25 |
zabezp.podujatia - beseda s K.Krajčo Babinskou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
250,00 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0198/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 614,55 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knihy Dvořáková Hodonín s.r.o. |
14170965 |
|
614,55 € |
28.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0305/25 |
nákup knižničného fondu-predplatné |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
381,08 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol s r. o. |
17337879 |
|
183,21 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/25 |
marketingová kampaň -Literárna Senica L. Novomeského |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Tomáš Nemček |
50811797 |
|
180,00 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
317,47 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
304,99 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |