Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0062/24 seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v PO zriadených VÚC v roku 2024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 ZMO, región JE 31826385 40,00 € 12.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 vodné a stočné za 022024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Vodárenská spoločnosť 36255556 31,98 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 vodné a stočné za 022024 - RD Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Vodárenská spoločnosť 36255556 6,68 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0061/24 bezpečnostná služba za 022024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 ŽOS Bezpečnosť s.r.o. 36237922 96,00 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0060/24 bezpečnostná služba za 022024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 ŽOS Bezpečnosť s.r.o. 36237922 48,00 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0056/24 návleková sada k tvorivým dielňam Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Kozí farma Penčín s.r.o. 18381804 65,58 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 Mreže na dvere a okná do depozitárov Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Kovovýroba a obchod s.r.o. 36263028 1 098,00 € 04.03.2024 Faktúra
DFB0057/24 zmluva o vypožičke za 032024 Knižnica Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 70,57 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0052/24 záloha za elektrinu 022024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Encare, s.r.o. 52302555 921,72 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 pripojenie k internetu za 032024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 DATAGRAM s.r.o. 36617032 18,60 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0049/24 záloha za elektrinu 032024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Mestské kultúrne centrum 00182877 200,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 prenájom rádiokomunikátora 022024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 36,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 prenájom rádiokomunikátora 022024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 36703176 72,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 poplatky za telefónne hovory 032024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Slovak Telecom 35763469 44,96 € 01.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0054/24 poplatky za telefónne hovory 022024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Slovak Telecom 35763469 24,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 záloha za elektrinu 032024 Jaz Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Encare, s.r.o. 52302555 25,48 € 01.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0048/24 činnosť technika PO za 022024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 PROXIMA spol.s.r.o. 31377661 49,80 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0046/24 grafické spracovanie erbu rodu ABA Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 ACOM-Drgon Hlohovec 34306005 80,00 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 predpaltné časopis Múzuem 1-4/2024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 SNM Bratislava 00164721 13,60 € 29.02.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 nedoplatok za elektrinu 022024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Encare, s.r.o. 52302555 504,10 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 spotreba vody - Zámok za 022024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Mestské kultúrne centrum 00182877 5,02 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0064/24 preplatok za elektrinu 022024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Mestské kultúrne centrum 00182877 73,12 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0045/24 čistenie rohoží dodávateľským spôsobom za 022024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 64,50 € 28.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 nájomné hlavná budova kláštora za 1. štvrťrok 2024 Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Rehoľa menších bratov - Františkánov 00586862 5 667,56 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 ukončenie PC k vyradeniu Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Ing. Michal Hrnčiar - binari 48089907 25,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 ukončenie PC k vyradeniu Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Ing. Michal Hrnčiar - binari 48089907 25,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 papierové utierky do zásobníka TORK Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Alza.sk s.r.o. 36562939. 104,63 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0041/24 Skladacia mapa VKÚ kedysi a dnes Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 VKÚ Harmanec s.r.o. 46747770 288,00 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 MK EPS - RD Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Antes HC s.r.o. 47762136 230,47 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0039/24 FS EZS Hlavná budova Vlastivedné múzeum Hlohovec 36086975 Antes HC s.r.o. 47762136 103,96 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »