NEURO REHABILITÁCIÓ


Informácie
  • Názov: NEURO REHABILITÁCIÓ
  • IČO: 09065262
  • Adresa: Major - koz 3, 9400 Šoproň

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1635/16 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 1 500,00 € 05.12.2016 17.12.2018 Faktúra
1636/16 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 2 000,00 € 23.11.2016 17.12.2018 Faktúra
1540/15 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 3 500,00 € 01.12.2015 17.12.2018 Faktúra
0980/15 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 2 500,00 € 10.08.2015 18.12.2018 Faktúra
0759/15 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 4 000,00 € 15.06.2015 18.12.2018 Faktúra
1697/14 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 4 000,00 € 08.12.2014 18.12.2018 Faktúra
1483/14 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 1 000,00 € 03.11.2014 18.12.2018 Faktúra
1189/14 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 500,00 € 08.09.2014 18.12.2018 Faktúra
1124/14 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 500,00 € 23.08.2014 18.12.2018 Faktúra
1123/14 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 2 500,00 € 09.08.2014 18.12.2018 Faktúra
1122/14 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 1 500,00 € 16.08.2014 18.12.2018 Faktúra
0014/13 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 3 000,00 € 23.11.2013 18.12.2018 Faktúra
0011/13 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 500,00 € 05.10.2013 18.12.2018 Faktúra
0015/13 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 500,00 € 04.12.2013 18.12.2018 Faktúra
0012/13 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 2 000,00 € 26.09.2013 18.12.2018 Faktúra
0013/13 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 1 000,00 € 18.10.2013 18.12.2018 Faktúra
0009/13 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 5 000,00 € 27.07.2013 18.12.2018 Faktúra
0007/12 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 3 000,00 € 15.10.2012 18.12.2018 Faktúra
0011/12 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 1 000,00 € 08.12.2012 18.12.2018 Faktúra
0012/12 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 1 000,00 € 26.11.2012 18.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 »