Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0296/24 Mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,40 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0256/24 Telekomunikačné poplatky za dátové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 797,69 € 01.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0255/24 Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 213,20 € 01.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0549/24 Dodávka elektriny 3/2024 ( mlyn Tomášikovo) Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 102,74 € 01.03.2024 02.05.2024 Faktúra
0550/24 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 9 311,82 € 01.03.2024 03.05.2024 Faktúra
0236/24 Kredity pre platenie domén a hostingov Trnavský samosprávny kraj 37836901 WebSupport, s.r.o. 36421928 504,00 € 29.02.2024 02.03.2024 Faktúra
0230/24 Poskytnutie právnych služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. 54199808 4 117,81 € 29.02.2024 08.03.2024 Faktúra
0242/24 Vlajky Bosna a Hercegovina Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 64,80 € 29.02.2024 08.03.2024 Faktúra
0234/24 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 10 540,80 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0241/24 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 34,45 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0285/24 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 1 493,32 € 29.02.2024 16.03.2024 Faktúra
0243/24 Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet Trnavský samosprávny kraj 37836901 TransData s.r.o. 35741236 268,80 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
0249/24 Vysielanie relácie Raňajky v župane Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská produkčná s.r.o. 50383469 4 200,00 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
0267/24 Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu Trnavský samosprávny kraj 37836901 HAPPY Agency, s.r.o. 51104199 500,00 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
0295/24 Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná priemyselná škola technická Trnava 36082058 1 000,99 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
0294/24 Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná priemyselná škola technická Trnava 36082058 1 126,77 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
0290/24 Oprava mot. vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 189,48 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
0289/24 Oprava mot. vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 291,08 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
0288/24 Oprava mot. vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 92,64 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
0286/24 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 3,52 € 29.02.2024 25.03.2024 Faktúra
0284/24 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 807,40 € 29.02.2024 25.03.2024 Faktúra
0014/24 Stavebné práce "Cyklocestička smer Jaslovské Bohunice SO 02 - Premostenie vodného toku" Trnavský samosprávny kraj 37836901 STRABAG 17317282 5 661,78 € 29.02.2024 25.03.2024 Faktúra
0016/24 Zateplenie strechy na objekte ÚTTSK - výkon inžinierskej činnosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 Becker spol. s r.o. 43867243 5 304,00 € 29.02.2024 25.03.2024 Faktúra
0246/24 PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 728,03 € 29.02.2024 03.04.2024 Faktúra
0238/24 Doprava detí odídencov z Ukrajiny z Humanitného centra v Gabčíkove Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 8 799,40 € 29.02.2024 03.04.2024 Faktúra
0020/24 Notebooky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gratex International, a.s. 35743468 2 510,40 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
0298/24 IT technika Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gratex International, a.s. 35743468 82 689,60 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
0557/24 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 88,63 € 29.02.2024 02.05.2024 Faktúra
0552/24 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 1,59 € 29.02.2024 02.05.2024 Faktúra
0551/24 Dodávka elektriny - vyúčt. Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 4,76 € 29.02.2024 02.05.2024 Faktúra