2319/21 |
Zverejnenie inzerátu na výberové konanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
86,40 € |
22.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2321/21 |
Zverejnenie inzerátu na výberové konanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
57,24 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2327/21 |
Výmena štočku do VKOC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
8,64 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2322/21 |
Náhradné diely pre IT - káble, nabíjačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
200,97 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2324/21 |
Vypracovanie znaleckého posudku - LV č.8119, k.ú. Hlohovec, parc.č.6707 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
350,00 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2323/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Národná cena starostivosti - Dobré srdce 2021" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z. |
42170460 |
|
2 000,00 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2345/21 |
Vyhotovenie geometrických plánov Vážskej cyklomagistrály v k.ú. Siladice, k.ú. Dvorníky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kokles |
36875490 |
|
1 000,00 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2344/21 |
Vyhotovenie geometrických plánov Vážskej cyklomagistrály v k.ú. Siladice - most |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kokles |
36875490 |
|
350,00 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2315/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
22.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2357/21 |
Znalecký posudok - zriadenie vecného bremena - horúcovod na parc.č.5311/46,LV č.8267, k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tibor Škripec |
30929946 |
|
240,00 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2318/21 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
264,00 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2328/21 |
Technické zabezpečenie a služby na podujatie - "Inovačné dni" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
2 966,00 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2314/21 |
Prenájom reklamnej plochy na autobusoch SAD Dunajská Streda na reklamnú kampaň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
285,60 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2312/21 |
Prenájom bilboardových plôch za účelom ralizácie reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ISPA s.r.o. |
31328717 |
|
672,00 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2341/21 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 20.10.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
220,00 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2309/21 |
Oprava interierových žalúzií na 3.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
294,00 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2308/21 |
Tlač samolepiek "Zákaz vstupu bez rúška" pre potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
21,00 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2307/21 |
Vlajka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
41,82 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2325/21 |
Online seminár "eGovernment - výkon verejnej moci elektronicky v r.2021" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2298/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
4 474,07 € |
20.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2301/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
148,72 € |
20.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2300/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
226,96 € |
20.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2299/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
664,25 € |
20.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2297/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
5 519,96 € |
20.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2296/21 |
Zabezpečenie personálu na očkovanie VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
1 695,61 € |
20.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2349/21 |
Finančná spoluúčasť - športové podujatie ,,STEFANIK TRAIL 2021" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O.Z. VESTIGIUM |
42270022 |
|
3 000,00 € |
20.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2310/21 |
Dobropis oprava základu dane k faktúre 842150138 - mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
93,31 € |
20.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2326/21 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mana Roots s.r.o. |
48242985 |
|
41,04 € |
19.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2313/21 |
Darčekové poukážky pre výhercov 34.ročníka literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe "Literárna Senica Laca Novomeského" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
686,00 € |
19.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2291/21 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
19.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |