1548/20 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
477,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1568/20 |
Letáky na akciu "Mladý záchranár Trnavskej župy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
126,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1584/20 |
Dodávka plynu - objekt internátu SOŚ Jozefa Čabelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1556/20 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,91 € |
01.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1576/20 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1578/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 016,86 € |
01.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1605/20 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia v oblasti cyklistiky "So Saganom Okolo Slovenska" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
15 000,00 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1719/20 |
Občerstvenie pre účastníkov "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 515,50 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1718/20 |
Občerstvenie - zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
88,00 € |
01.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1535/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
01.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1640/20 |
Prenájom reklamnej plochy na autobusoch MHD v Trnave za účelom reklamnej kampane na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Slovakia a.s. |
35811439 |
|
727,60 € |
01.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1674/20 |
Umiestnenie reklamy - prenájom reklamnej plochy na autobusoch MHD a prímestských autobusoch v Skalici /reklamná kampaň na podporu duálneho vzdelávania/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOBILBOARD s.r.o. |
43954791 |
|
609,60 € |
01.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1716/20 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
01.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1715/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
01.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1656/20 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet trnava-vuc.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1645/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1644/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1643/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
486,00 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1642/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1599/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
131,09 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1598/20 |
Telefonne poplatky 1.-30.9.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,34 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1597/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1589/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1717/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
01.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1583/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1540/20 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 30.9.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
396,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1534/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
28,91 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1567/20 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
219,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1606/20 |
Preklad textov /Odbor financií/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
40,92 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1601/20 |
Zabezpečenie tlmočenia na podujatie Cena TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
492,00 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |