Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1498/19 Vodné,stočné,zrážky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 155,24 € 13.09.2019 26.10.2019 Faktúra
1469/19 Autobusová preprava pre zbor Cantica Nova na trase Schwechat-Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stanislav Bohdan 33558884 621,60 € 13.09.2019 26.10.2019 Faktúra
1485/19 Zmena odtlačku frankovacieho stroja Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 120,00 € 13.09.2019 26.10.2019 Faktúra
1502/19 Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ 37172433 5 838,00 € 13.09.2019 02.11.2019 Faktúra
1481/19 Technické zabezpečenie lukostreľby počas športového dňa pre zamestnancdov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Archery klub Geronimo 42165156 400,00 € 13.09.2019 02.11.2019 Faktúra
1525/19 Prenájom priestorov na Športový deň zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 P+P s.r.o. 47102918 2 400,00 € 13.09.2019 06.11.2019 Faktúra
1471/19 Digitálny alkoholový tester Trnavský samosprávny kraj 37836901 VLan tst s.r.o. 50191551 129,00 € 13.09.2019 08.11.2019 Faktúra
0057/19 Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice-Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeoparku Mikulčice-Kopčany za VIII.2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Cesty Nitra a.s. 34128344 171 673,02 € 13.09.2019 13.11.2019 Faktúra
0059/19 Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za august 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Doprastav, a.s 31333320 100 447,50 € 13.09.2019 13.11.2019 Faktúra
1612/19 Doprava účastníkov športového dňa pre zamestnancov ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 384,00 € 13.09.2019 15.11.2019 Faktúra
2314/19 Odborný seminár "Zákon o e-Governmente v praxi škôl a školských zariadení" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 60,00 € 13.09.2019 21.02.2020 Faktúra
1480/19 Aplikačné a systémové konzultácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 12.09.2019 02.11.2019 Faktúra
1459/19 Letenka Budapešť-Brusel, Brusel-Viedeň Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 804,00 € 11.09.2019 12.10.2019 Faktúra
1467/19 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 176,16 € 11.09.2019 26.10.2019 Faktúra
1447/19 Servis motor.vozidla TT 419 DL Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 213,12 € 11.09.2019 26.10.2019 Faktúra
1490/19 Prenájom miestnosti, technické zabezpečenie, občerstvenie na odborný seminár - proj.689 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ 36221856 1 410,06 € 11.09.2019 05.11.2019 Faktúra
1462/19 Poháre pre Oddelenie Fondu malých projektov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hudec-domáce potreby OD Jednota 30730937 40,00 € 10.09.2019 18.10.2019 Faktúra
1475/19 Zľava k DEKVS za 8/2019 - frankovací stroj Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 23,20 € 10.09.2019 23.10.2019 Faktúra
1468/19 Telefónne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Orange Slovensko a.s. 35697270 43,98 € 10.09.2019 26.10.2019 Faktúra
1461/19 Kuchynské doplnky - vybavenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hudec-domáce potreby OD Jednota 30730937 62,10 € 10.09.2019 26.10.2019 Faktúra
1460/19 Prenájom Zrkadlovej sály DJP dňa 24.6.2019 - odovzdávanie dekrétov riaditeľov ZSS Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 0,03 € 10.09.2019 26.10.2019 Faktúra
1452/19 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 311,08 € 10.09.2019 26.10.2019 Faktúra
1451/19 Kvetinové boxy - na akciu Cena TTSK 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 620,00 € 10.09.2019 26.10.2019 Faktúra
1473/19 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 NEURO REHABILITÁCIÓ 09065262 2 000,00 € 10.09.2019 26.10.2019 Faktúra
1495/19 Občerstvenie pre potreby projektu ConReg SK-AT Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany 00654302 68,60 € 10.09.2019 23.11.2019 Faktúra
1458/19 Špeciálne vstupenky do Vlastivedného múzea v Hlohovci v rámci procesu Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 240,00 € 09.09.2019 16.10.2019 Faktúra
1427/19 Vizitky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Riko - Mário Malatinský 33220158 24,00 € 09.09.2019 17.10.2019 Faktúra
1445/19 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 2 708,25 € 09.09.2019 18.10.2019 Faktúra
1446/19 Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odborná škola Rakovice Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 09.09.2019 26.10.2019 Faktúra
0056/19 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie realizač.projektu pre 5 úsekov Moravskej cyklotrasy:D"Moravská cyklotrasa:úsek 5:Adamovské jazerá-Kopčany,cyklolávka Mikulčice" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vodales, s.r.o. 44988508 11 100,00 € 09.09.2019 05.11.2019 Faktúra