Faktúra č. 2378/21

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2378/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 29.10.2021
  • Celková hodnota: 201,96 €
  • Identifikácia objednávky: 1632/21
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť