Faktúra č. 1847/21

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1847/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 31.08.2021
  • Celková hodnota: 112,83 €
  • Identifikácia objednávky: 1306/21
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť