Faktúra č. 1437/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1437/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 11.09.2020
  • Celková hodnota: 264,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1001/20
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť