Faktúra č. 1184/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1184/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 30.07.2020
  • Celková hodnota: 71,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0817/20
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť