Faktúra č. 0997/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0997/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržba a čistenie kávovarov umiestnených na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 225,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0777/19
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť