Faktúra č. 0973/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0973/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 25.06.2020
  • Celková hodnota: 310,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0701/20
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť