Faktúra č. 0801/21

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0801/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK, mačeta čepeľ
  • Dátum doručenia: 30.04.2021
  • Celková hodnota: 305,31 €
  • Identifikácia objednávky: 0610/21
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť