Faktúra č. 0733/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0733/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 269,24 €
  • Identifikácia objednávky: 0550/19
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť