Faktúra č. 0573/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0573/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 31.03.2020
  • Celková hodnota: 184,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0440/20
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť