Faktúra č. 0571/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0571/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržba a čistenie kávovaru
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 154,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0423/19
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť