Faktúra č. 0543/21

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0543/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK, hadica,oceľový uholník,vymedzovacia páska
  • Dátum doručenia: 31.03.2021
  • Celková hodnota: 219,12 €
  • Identifikácia objednávky: 0399/21,0398/21
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť