Faktúra č. 0505/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0505/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Deky, uteráky - COVID 19
  • Dátum doručenia: 23.03.2020
  • Celková hodnota: 3 528,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0375/20
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť