Faktúra č. 0402/22

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0402/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvety pre zamestnankyne ÚTTSK - MDŽ
  • Dátum doručenia: 08.03.2022
  • Celková hodnota: 300,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0239/22
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť