Faktúra č. 0076/17

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0076/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava podavača papiera DELL 1720, čistenie dráhy papiera
  • Dátum doručenia: 31.01.2017
  • Celková hodnota: 73,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0093/17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť