Faktúra č. 0075/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0075/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nabíjačka, datový kábel
  • Dátum doručenia: 23.01.2023
  • Celková hodnota: 45,97 €
  • Identifikácia objednávky: 0076/23
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť