| 0323/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 580,48 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0324/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,91 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0310/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0295/26 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
68,88 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0301/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0283/26 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
110,70 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0284/26 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
247,97 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0289/26 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0288/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Rekonštrukcia Mosta cez potok Čierna Voda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
704,79 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Skladaná cyklomapa TTSK a JMK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SHOCart, spol. s r.o. |
40942040 |
|
3 210,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0287/26 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0261/26 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANKOV group, s. r. o. |
46025464 |
|
867,00 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0278/26 |
Propagačné predmety na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
2Stvory s.r.o. |
54525870 |
|
890,52 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0266/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0265/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0268/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Macháč |
36980731 |
|
250,00 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0276/26 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0264/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0277/26 |
Medaily a trofeje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
5 425,10 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0263/26 |
Údržba a servis klimatizácii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
5 414,46 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0262/26 |
Oprava klimatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
1 252,14 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0279/26 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABANICO, s.r.o. |
35889730 |
|
39,36 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0270/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ReBarbora spol. s r.o. |
50720406 |
|
1 296,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0259/26 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
8 800,16 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0250/26 |
Žehlička a žehliaca doska pre Participatívny rozpočet v rámci projektu "Rukávce ako dedičstvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
112,49 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0249/26 |
Bezdrôtová powerbanka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,49 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0248/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0258/26 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
99,92 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0256/26 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
150,59 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0253/26 |
Servis mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
54,12 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |