Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1270/25 Tlačoviny pre propagáciu projektov Odboru školstva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ultra Print, s.r.o. 31399088 6 355,65 € 17.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1271/25 Technické zabezpečenie podujatia DOD TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 HOSPITALITY group s.r.o. 48289302 7 448,63 € 17.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1258/25 Prenájom nebyt. priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 81,73 € 16.09.2025 25.09.2025 Faktúra
1262/25 Gravírovanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Victoria ART s.r.o. 53919751 15,00 € 16.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1260/25 Servisná podpora Trnavský samosprávny kraj 37836901 DigiDay Slovakia s. r. o. 53767624 184,50 € 16.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1259/25 Videoseminár "Administratíva orgánov verejnej správy, podpisovanie, používanie pečiatok a ich povinnosti v oblasti zverejňovania informácií" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 39,00 € 16.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1255/25 Reklamné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 BigMedia, spol. s r. o. 43999999 611,31 € 16.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1254/25 Balónová výzdoba na DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 G-Buildings s. r. o. 55185428 1 111,98 € 16.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1245/25 Vyhotovenie geometrického plánu, kolkový poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Surveyor s. r. o. 52643387 385,00 € 12.09.2025 29.09.2025 Faktúra
1244/25 Výroba "Župňákov" pre potreby DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 HARPER NÁBYTOK s.r.o. 51684195 110,70 € 12.09.2025 29.09.2025 Faktúra
1249/25 Vyhotovenie geometrického plánu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Samuel Ďuriš - geodet 53348150 700,00 € 12.09.2025 29.09.2025 Faktúra
1250/25 Vyhotovenie geometrického plánu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Samuel Ďuriš - geodet 53348150 490,00 € 12.09.2025 29.09.2025 Faktúra
1231/25 Mesačný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 12,90 € 11.09.2025 23.09.2025 Faktúra
1233/25 Letáky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Váry s.r.o. 47517824 33,21 € 11.09.2025 29.09.2025 Faktúra
1234/25 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení dopravy návštevníkov festivalu "Lestival 2025" Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEStival o.z. 52186954 2 214,00 € 11.09.2025 29.09.2025 Faktúra
1236/25 Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Stanislava Šottníková 54529182 180,00 € 11.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1220/25 Tričká a šiltovky s potlačou na reprezentačné účely TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ANATEX, s.r.o. 36650641 2 665,53 € 10.09.2025 29.09.2025 Faktúra
1221/25 Reklamné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 NUBIUM, s. r. o. 47545674 198,03 € 10.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1222/25 Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 532,95 € 10.09.2025 01.10.2025 Faktúra
0104/25 Zavedenie integrovaného PCL TTSK a mesta Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 TransData s.r.o. 35741236 29 975,10 € 09.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1212/25 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 3 450,83 € 09.09.2025 19.09.2025 Faktúra
1215/25 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení prepravy umeleckého súboru na "Medzinárodný festival slovenskej mládeže v Martine" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Matica slovenská Martin 00179027 1 000,00 € 09.09.2025 29.09.2025 Faktúra
1219/25 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 5 788,50 € 09.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1216/25 Právne služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Brook Partners Law Firm, s.r.o. 54481791 11 119,20 € 09.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1214/25 Servisné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 12 949,44 € 09.09.2025 02.10.2025 Faktúra
0090/25 Stavebné práce na stavbe "D. Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice" Trnavský samosprávny kraj 37836901 JZPVK - Company, s.r.o. 45653674 141 533,89 € 08.09.2025 01.10.2025 Faktúra
1208/25 Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 1 018,40 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
1209/25 Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 3 339,41 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
1211/25 Vystúpenie Bumblebee pre účely DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bc. Klaudia Vančová - Párty s maskotom 51609088 400,00 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
1196/25 Tvorivé dielne na výrobu repelentu pre účely DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Stanislava Šottníková 54529182 1 293,80 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra