DFB0020/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
289,00 € |
01.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
308,40 € |
31.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
906,24 € |
29.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
82,46 € |
28.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
SEZAM Vrábel Tibor |
33214760 |
|
496,91 € |
17.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
35,50 € |
15.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
-1 240,05 € |
14.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
700,80 € |
13.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DUBAN AUDIO s.r.o. |
52120619 |
|
97,80 € |
13.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
298,00 € |
10.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ľubomír Suchoň GOTRANS |
41434463 |
|
700,00 € |
08.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
906,24 € |
07.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
22695389 |
|
237,60 € |
07.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rozhlas a televízia Slovensko |
47232480 |
|
55,68 € |
01.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |