Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0114/24 truhlicová mraznička do šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Elektromax 34424661 799,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0069/24 Objednávame si u Vás tovar podľa dohody. PHZ 800€ bez DPH. Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MLYNPEK s.r.o. 50320157 0,00 € 11.03.2024 11.03.2024 Objednávka
0070/24 objednávame si u Vás: 45 ks taburet valec veľký priemer 540 mm - avokádo 45 ks taburet kocka veľká 540 mm - oliva PHZ 13 995 € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 0,00 € 11.03.2024 11.03.2024 Objednávka
DFJ0094/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 85,80 € 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0098/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 221,30 € 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0096/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 34,08 € 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFJ0095/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 687,05 € 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0109/24 hygienické potreby Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Scandi s.r.o. 36642983 2 556,66 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0113/24 Praktická personalistika za 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RAABE s.r.o 31791620 49,20 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFJ0099/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 241,48 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
0068/24 Objednávame si u Vás mrazák truhlicový. PHZ 700€bez DPH. Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Elektromax 34424661 0,00 € 08.03.2024 08.03.2024 Objednávka
DFJ0097/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 71,83 € 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0108/24 odber tepla za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 11 091,16 € 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0119/24 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BIOHEM SK, a. s. 54519098 21,56 € 08.03.2024 18.03.2024 Faktúra
0067/24 objednávame si u Vás: 35 kartónov Tork Reflex papierové utierky MIDI kotúč 300 m 857 útr. 1 vrstva, 6 ks krt/40 paleta M4 cena 35,59 €/karton bez DPH 20 kartónov Tork Matic pap. utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6 ks v krt.H1 cena 44,07 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Scandi s.r.o. 36642983 0,00 € 07.03.2024 07.03.2024 Objednávka
DFB0102/24 suroviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mikrochem Trade, s.r.o 35948655 134,47 € 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0104/24 pracovné plášte Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Lukáš Minarovič 43617603 115,97 € 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0112/24 servisná prehliadka 2 ks zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Velcon spol. s r.o. 36056677 216,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0111/24 servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - zvislá zdvíhacia plošina Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Velcon spol. s r.o. 36056677 180,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0103/24 ochrana objektu za 2/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŽOS Bezpečnosť spol.sro 36237922 41,64 € 06.03.2024 13.03.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »