Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0163/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 372,16 € 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFJ0162/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 99,17 € 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFJ0160/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 85,80 € 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0197/24 metly na antukové kurty Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MIMI Slovakia s. r. o. 56083408 284,50 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFJ0161/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 692,09 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFJ0155/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 720,14 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFJ0157/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 730,93 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFJ0156/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 280,80 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFP0004/24 preprava osôb- Erasmus+ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej 17542154 315,36 € 21.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFJ0159/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 791,89 € 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFJ0158/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 856,46 € 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0193/24 predplatné časopisu Praktické lekárnicto na rok 2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 SOLEN, s.r.o. 35865211 24,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0189/24 revízia klimatizácie Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Techklima s.r.o. 00000000 367,20 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFJ0154/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 29,74 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFJ0153/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 201,05 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0196/24 Legislatíva pre školy - 4/24 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RAABE s.r.o 31791620 49,20 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0191/24 videokurz Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 117,60 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0192/24 spotrebný materiál do laboratória Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 BIOHEM SK, a. s. 54519098 21,56 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFJ0152/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 342,90 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0190/24 tonery, spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 538,56 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0194/24 odborná prehliadka výťahu v šj za 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ELVYT 31419143 60,00 € 16.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFJ0151/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 178,20 € 15.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0148/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 988,94 € 15.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0150/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 266,50 € 15.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0149/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 734,21 € 15.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0186/24 montážne práce, spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 960,00 € 13.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0146/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 353,04 € 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0182/24 zdravotnícke plášte Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PERLIČKA TN s.r.o. 52719791 584,25 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0185/24 toner a spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 178,50 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0184/24 vyúčtovanie dodávky túv za rok 2023 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 2 115,75 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »