Faktúra č. DFB0119/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/24
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 08.03.2024
  • Celková hodnota: 21,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0020/24 15.1.2024
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť